ইউপির বার্ষিক বাজেট
৯নং হাজিরবাগ ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি-২৪১২৩৪১)
উপজেলা-ঝিকরগাছা,জেলা-যশোর।
অর্থ বৎসরঃ ২০১৪-২০১৫
আয়ের খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাজেট(টাকা) ২০১৪-২০১৫ | চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট(টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের প্রকৃত(টাকা) ২০১২-২০১৩ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
| |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
|
|
| ৭৫/- | ৭৩/- |
ব্যাংক জমা |
|
|
| ১০,৭৬,৯৯৫/- | ৭,২২৭/- |
মোট প্রারম্ভিক জের |
|
|
| ১০,৭৭,০৭০/- | ৭,৩০০/- |
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
কর আদায় (হাল) | ৭৬,৯০০/- |
| ৭৬,৯০০/- | ৭৬,৯০০/- |
|
বকেয়া | ৭,৪৭,৪২০/- |
| ৭,৪৭,৪২০/- | ৬,৭০,৫২০/- |
|
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৪০,০০০/- |
| ৪০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ১৬,০০০/- |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০০০/- |
| ১০০০/- | ৩৮৬/- |
|
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৩০,০০০/- |
| ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
|
জন্ম নিবন্ধন বাবদ | ৫,০০০/- |
| ৫,০০০/- | ৩,০০০/- |
|
সম্পত্তি হতে আয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান |
| ৫,১০,৬৯৪/- | ৫,১০,৬৯৪/- | ৫,০২,৫২৮/- | ৪,৮০,৯৭৮/- |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | ৪,১২,০০০/- |
| ৪,১২,০০০/- | ৩,১২,০০০/- | ২,৯১,৯৯৯/- |
এডিপিতে সরকারী অনুদান |
| ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
সরকারী থোক বরাদ্দ এলজিএসপি |
| ১৩,০০,০০০/- | ১৩,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ১০,৬৯,৯২৮/- |
অতিদরিদ্রেরজন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী |
| ৭৬,১৮,০০০/- | ৭৬,১৮,০০০/- | ৭৬,১৮,০০০/- | ৬৩,৮০,০০০/- |
কাবিখা/কাবিটা |
| ২৫,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- | ১৩,২০,০০০/- | ১৪,২৯,৩৭৬/- |
টি,আর |
| ২০,০০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- | ১৩,৬০,০০০/- | ১৬,১২,৫৮৪/- |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি |
| ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৮৫,০০০/- |
|
অন্যান্য প্রাপ্তি |
| ২৪,৩৪,৫৬০/- | ২৪,৩৪,৫৬০/- | ২৪,০৭,৩৬০/- | ২৪,৮৫,৪০৯/- |
মোট প্রাপ্তি | ১৩,১২,৩২০/- | ১,৬৬,১৩,২৫৪/- | ১,৭৯,২৫,৫৭৪/- | ১,৬৭,৯২,৭৬৪/- | ১,৩৯,৭৩,৫৭৪/- |
ইউপির বার্ষিক বাজেট
৯নং হাজিরবাগ ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি-২৪১২৩৪১)
উপজেলা-ঝিকরগাছা,জেলা-যশোর।
অর্থ বৎসরঃ ২০১৪-২০১৫
ব্যয়ের খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাজেট(টাকা) ২০১৪-২০১৫ | চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বাজেট(টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের প্রকৃত(টাকা) ২০১২-২০১৩ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
| |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৯০০/- | ১,৫৫,১০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ১,৫৫,৭০০/- |
কর্মকর্তা,কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ১,০০,৮০০/- | ৩,৫৫,০৯৪/- | ৪,৫৫,৮,৯৪/- | ৪,৪৯,৪২৮/- | ৪,৩৭,২৭৮/- |
করআদায় বাবদ ব্যয় | ১,৬৪,৮৬৪/- |
| ১,৬৪,৮৬৪/- | ১,৪৯,৪৮৪/- |
|
প্রিন্টিং | ১০,০০০/- |
| ১০,০০০/- | ৯,৫০০/- |
|
ষ্টেশনারী | ২০,০০০/- |
| ২০,০০০/- | ১৯,০০০/- | ১৩,৬৯২/- |
ডাক ও তার | ১৬,৫৬০/- |
| ১৬,৫৬০/- | ১৬,৫৬০/- |
|
বিদুৎ বিল | ১২,০০০/- |
| ১২,০০০/- | ১২,০০০/- | ২,৩০৬/- |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- | ৪৫,০০০/- |
|
অন্যান্য ব্যয় | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- | ৪৮,০০০/- |
|
উন্নয়ন মুলক ব্যয় |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | ৪,০০,০০০/- | ৬,৫০,০০০/- | ১০,৩০,০০০/- | ৯,৮০,০০০/- | ৮,৭০,০০০/- |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন | ২,১২,২৪৬/- |
| ২,১২,২৪৬/- | ২,০০,০০০/- |
|
রাসত্মা নির্মান ও মেরামত |
| ৯৫,১৮,০০০/- | ৯৫,১৮,০০০/- | ৮৬,০৯,৫৮২/- | ৭১,৩৯,৩৭৬/- |
শিক্ষাকর্মসূচী |
| ৬,৫০,০০০/- | ৬,৫০,০০০/- | ৬,২০,০০০/- | ১৬,১২,৫৮৪/- |
সেচ ও খাল |
| ৮,২০,৫০০/- | ৮,২০,৫০০/- | ৮,০০,০০০/- | ১,৭৯,৯৯৯/- |
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মান |
| ১০,৫০,০০০/- | ১০,৫০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- |
|
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মান |
| ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ৯,৭৫,০০০/- |
|
অন্যান্য ব্যয় |
| ২৪,৩৪,৫৬০/- | ২৪,৩৪,৫৬০/- | ২৪,৩০,৫৬০/- | ২৪,৮৫,৫৬৯/- |
মোট ব্যয় | ১২,১১,৩৭০/- | ১,৬৬,১৩,২৫৪/- | ১,৭৮,২৪,৬২৪/- | ১,৬৬,৯৪,১১৪/- | ১,২৮,৯৬,৫০৪/- |
সমাপনী জের | ১,০০,৯৫০/- | ৯৮,৬৫০/- | ১০,৭৭,০৭০/- |
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস